Hi cho m hỏi m làm 2 jobs 1 job chính và 1 job contractor. Hiện mỗi bên đều trừ 10% đóng thuế, nhưng hiện m tất toán thuế còn thiếu, cho mình hỏi chỗ phụ lục mình cần - Đào Tạo Kế Toán

Hi cho m hỏi m làm 2 jobs 1 job chính và 1 job contractor. Hiện mỗi bên đều trừ 10% đóng thuế, nhưng hiện m tất toán thuế còn thiếu, cho mình hỏi chỗ phụ lục mình cần - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Hi cho m hỏi m làm 2 jobs 1 job chính và 1 job contractor. Hiện mỗi bên đều trừ 10% đóng thuế, nhưng hiện m tất toán thuế còn thiếu, cho mình hỏi chỗ phụ lục mình cần

Hi cho m hỏi m làm 2 jobs 1 job chính và 1 job contractor. Hiện mỗi bên đều trừ 10% đóng thuế, nhưng hiện m tất toán thuế còn thiếu, cho mình hỏi chỗ phụ lục mình cần

Chào bạn, với tình huống cụ thể của bạn (làm 2 job, đã bị trừ 10% nhưng quyết toán còn thiếu thuế), mình tóm gọn cho bạn như sau:

1️⃣ Hồ sơ/phụ lục cần đính kèm khi quyết toán

– Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của job chính

– Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của job contractor

– Nếu có người phụ thuộc: hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (CMND/CCCD, giấy khai sinh…)

– Nếu bạn đã nộp thêm tiền thuế: Giấy nộp tiền vào NSNN

2️⃣ Có cần bảng lương hay xác nhận thu nhập không?

– Không bắt buộc phải nộp nếu đã có chứng từ khấu trừ

– Nhưng nên giữ file xác nhận thu nhập/bảng lương để phòng khi thuế yêu cầu giải trình

3️⃣ Trường hợp thiếu chứng từ khấu trừ

– Bạn nên liên hệ từng bên để xin cấp lại

– Nếu không có chứng từ, hồ sơ vẫn nộp được nhưng dễ bị yêu cầu bổ sung

4️⃣ Trường hợp dữ liệu đã có trên eTax

– Nếu hệ thống đã hiển thị đầy đủ thu nhập và số thuế khấu trừ

– Bạn vẫn nên đính kèm chứng từ → để hồ sơ chắc chắn hơn khi bị kiểm tra

5️⃣ Tóm lại bạn chỉ cần chuẩn bị tối thiểu

– 2 chứng từ khấu trừ (2 nơi làm việc)

– + giấy nộp tiền (nếu có nộp thêm)

– + hồ sơ người phụ thuộc (nếu có)

👉 Nếu case của bạn có yếu tố phức tạp (thu nhập nước ngoài, contractor không rõ bản chất, thiếu chứng từ…), mình khuyên nên nhờ tư vấn riêng để tránh bị truy thu hoặc sai sót khi quyết toán.